為進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作,切實加強財務(wù)管理,促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營有序發(fā)展,集團(tuán)公司資金管理部對各子公司2022年度財務(wù)專項檢查問題整改情況進(jìn)行“回頭看”及2023年度一季度財務(wù)執(zhí)行情況開展檢查。
此次檢查以2022年度財務(wù)專項檢查提出的問題為重點,通過查看憑證、查閱資料、詢問交流等方式,詳細(xì)檢查了財務(wù)制度建立和落實情況、資金使用和票據(jù)管理情況、賬務(wù)處理和納稅申報情況、印鑒章管理等。充分發(fā)揮現(xiàn)場稽核檢查作用,強化財務(wù)監(jiān)督,防范經(jīng)營風(fēng)險,提高內(nèi)控管理,確保財務(wù)工作走深走實。
下一步,督促各子公司進(jìn)一步完善內(nèi)部財務(wù)管理制度,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,不斷提升財務(wù)人員專業(yè)素質(zhì),改進(jìn)財務(wù)管理工作,強化財務(wù)管理能力,實現(xiàn)財務(wù)管理的程序化、規(guī)范化、精細(xì)化,為公司高質(zhì)量發(fā)展做好參謀助手。